郁南縣2021年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政
收支審計查出問題整改情況報告
——2023年4月27日在郁南縣第十七屆
人大常委會第十六次會議
郁南縣審計局局長 葉趣文
主任、各位副主任,各位委員:
我受縣人民政府委托,向大會報告郁南縣2021年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況,請予審議。
2022年9月7日郁南縣第十七屆人大常委會第十次會議審議了《關(guān)于郁南縣2021年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》,并就進一步加強審計監(jiān)督和做好審計整改工作提出了審議意見??h委、縣政府高度重視審計查出問題的整改工作,將審計整改落實情況作為科級領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部工作實績考核評價指標之一??h審計局采取座談指導、發(fā)函督促和現(xiàn)場檢查等多種方式,對審計整改進行督促檢查,扎實推動審計整改工作取得實效?,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、2022年度審計整改工作部署和成效
(一)壓緊壓實主體責任,多措并舉狠抓整改。各有關(guān)單位積極落實主體責任,主要負責同志認真履行審計整改第一責任人職責,嚴格按照審計整改“一臺賬三清單”分類施策,逐項跟進,能立行立改的問題落實責任迅速整改,對短期未能全面整改的問題,制定計劃,明確整改目標期限,落實責任到人,持續(xù)跟進階段整改進展情況。充分利用審計整改的機會,以審促改,推動完善相關(guān)制度,強化日常監(jiān)督,常態(tài)長效鞏固整改成果。
(二)加強整改督促力度,提高審計成果運用。縣審計局始終以發(fā)現(xiàn)問題為目的,以推動解決問題為落腳點,把督促問題整改放到重要的位置上,通過日常跟蹤、不定期檢查、專項督查等方式全面跟蹤整改。一是每月跟蹤督促指導被審計單位和其他有關(guān)單位的整改工作,將整改進展情況形成匯報呈送縣政府,并通報整改不力、敷衍整改的單位。二是主動上門靠前指導,針對實際情況有變化或整改存在難點堵點的問題,召開整改工作會議專題研究,優(yōu)化整改要求。三是編制《經(jīng)濟責任審計共性問題清單》,印發(fā)至全縣各鎮(zhèn)各部門進行自查自糾,及時打好“預(yù)防針”、敲響“警示鐘”,引導被審計單位從“被動整改”向“主動整改”轉(zhuǎn)變,進一步增強審計結(jié)果運用。
(三)推動監(jiān)督協(xié)同貫通,形成審計整改合力。不斷健全完善審計整改工作聯(lián)動協(xié)作機制,延伸審計整改鏈條,推動審計監(jiān)督與其他監(jiān)督協(xié)同貫通,強化審計與紀委監(jiān)委、組織、人大、巡察、督查等單位的協(xié)調(diào)聯(lián)動,今年3月6日巡察審計聯(lián)合召開郁南縣巡察審計整改工作推進會,一體推進巡察審計問題整改落實落地,有效發(fā)揮監(jiān)督整改合力。同時,以監(jiān)督促監(jiān)管,協(xié)調(diào)縣衛(wèi)生健康局等主管部門發(fā)揮行業(yè)監(jiān)管主導作用,加強對下級單位和管理對象的監(jiān)督,督促指導做好審計查出問題整改工作,以審計整改為契機,推動行業(yè)問題的深度治理。
(四)整改成效更加顯著,整改取得實質(zhì)性進展。截至2023年3月8日,對郁南縣2021年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計查出的五大方面163條問題,有關(guān)鎮(zhèn)、部門積極采取措施落實整改,已整改到位148條,整改完成率90.80%。其中要求立行立改的問題完成129條(占此類問題136條的94.85%)、分階段整改的問題完成15條(占此類問題21條的71.43%)、持續(xù)整改的問題完成4條(占此類問題6條的66.67%)。已整改問題金額達52026.51萬元,制定完善相關(guān)規(guī)章制度10項,廢止不合規(guī)制度文件2項。
二、審計查出問題的整改情況
總體來看,今年的審計整改質(zhì)量得到了進一步提高。有關(guān)鎮(zhèn)、部門采取多種方式加強審計整改,主要情況是:
(一)財政管理審計查出問題的整改情況。審計查出問題97條,已整改到位91條,整改完成率93.81%。
1.本級財政管理及決算草案審計方面的問題。查出問題8條,已全部整改到位。一是縣財政局將預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行一體謀劃,大力推進零基預(yù)算編制,組織開展清理低效無效預(yù)算項目工作,對執(zhí)行率為0的資金進行調(diào)整,加強對預(yù)算支出的管理。二是各鎮(zhèn)加強對相關(guān)人員的財務(wù)業(yè)務(wù)培訓,學習會議費管理有關(guān)辦法,按規(guī)定編制2023年的會議費預(yù)算。三是縣財政局積極開展相關(guān)培訓工作,定期通報全縣各預(yù)算單位記賬進度以及偏離度情況,加強對各預(yù)算單位會計核算的監(jiān)督指導和決算審核工作。
2.部門預(yù)算執(zhí)行審計方面的問題。
財政資金收入方面。查出問題16條,已整改到位14條。一是都城鎮(zhèn)等4個單位已收回應(yīng)收未收非稅收入共64.85萬元,縣疾病預(yù)防控制中心等24個單位已上繳非稅收入548.72萬元,縣自然資源局和縣水利事務(wù)中心通過向法院申請強制執(zhí)行及其他方式整改39.42萬元。二是縣疾控中心全面清理無依據(jù)的收費項目,桂圩鎮(zhèn)等3個單位已按要求將不合規(guī)的工作協(xié)調(diào)經(jīng)費、森林植被恢復(fù)費共29.47萬元退還給相關(guān)單位。三是東壩鎮(zhèn)等4個建制鎮(zhèn)已出臺相關(guān)制度開始征收生活垃圾處理費。
財政資金使用方面。查出問題16條,已整改到位15條。一是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等4個單位采取積極措施,對多支付或多發(fā)放的資金共14.6萬元進行追回并上繳財政。二是縣公路養(yǎng)護中心等16個單位對違規(guī)繳納的養(yǎng)老保險費和違規(guī)報銷的醫(yī)療費用共7.68萬元進行追回并歸還原渠道。三是大方鎮(zhèn)等3個單位違規(guī)挪用的資金共43.17萬元進行調(diào)賬處理。四是大方鎮(zhèn)等3個單位加快相關(guān)工作進度,對衛(wèi)生戶廁獎補等資金共54.76萬元加快撥付使用。
落實黨風廉政和中央八項規(guī)定精神方面。查出問題22條,已整改到位21條。一是桂圩鎮(zhèn)等29個單位加強了公務(wù)接待管理,其中有4個單位修訂完善公務(wù)接待管理等制度。二是縣財政局加強公務(wù)用車配備更新計劃和“公務(wù)用車購置”預(yù)算的管理,縣財政局等34個單位在用車平臺補充完善了異常使用事由及公務(wù)用車運行維護費信息。三是縣職業(yè)技術(shù)學校廢止2份不合規(guī)的獎勵發(fā)放方案,并修訂完善了績效分配方案,桂圩鎮(zhèn)等3個單位已收回違規(guī)發(fā)放的津補貼4.03萬元。四是大方鎮(zhèn)等3個單位加強財務(wù)管理制度的學習,按規(guī)定為未辦理公務(wù)卡的職工及時辦理公務(wù)卡并嚴格落實公務(wù)卡結(jié)算制度。
3.公共投資項目審計方面的問題。查出問題35條,已整改到位33條。一是縣財政局采取多項有效的措施,加強了工程結(jié)算中選用造價定額的審核把關(guān)力度。二是縣財政局組織各單位核減多結(jié)算工程款698.52萬元,促進了財政增收節(jié)支。三是各有關(guān)單位采取加強學習培訓、補充相關(guān)資料等多種方式進行整改,有效提高了相關(guān)人員的管理水平,促進了公共投資項目規(guī)范建設(shè)。四是縣財政局加強與有關(guān)單位的溝通指導,目前已按規(guī)定在工程項目結(jié)算后及時備案。
(二)重大政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況。審計查出問題15條,已整改到位12條,整改完成率80%。
1.優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)政策措施落實方面的問題。查出問題7條,已整改到位5條。一是縣市場監(jiān)管局設(shè)置了企業(yè)自助服務(wù)區(qū),一窗受理率從13.51%提高至32.7%??h自然資源局不動產(chǎn)首次登記平均辦理時限從3.04個工作日縮短至1.62個工作日,建設(shè)工程規(guī)劃許可審批全部通過系統(tǒng)線上審批。二是縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局實現(xiàn)會同消防、氣象等部門對相關(guān)項目進行聯(lián)合驗收。
2.財政直達資金管理使用審計方面的問題。查出問題3條,已整改到位2條。一是縣人民醫(yī)院和縣中醫(yī)院已將14萬元補助資金退回縣財政。二是縣財政局已按規(guī)定收集信息并上報支付數(shù)據(jù)。
3.疫苗流通和預(yù)防接種安全等政策落實方面的問題。查出問題5條,已全部整改到位。一是相關(guān)單位已將過期報廢的脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗隔離單獨存放,并更新完善冷鏈設(shè)備定期維護記錄。二是縣疾控中心等3個單位已更正冷鏈設(shè)備檔案的信息,完善冷鏈設(shè)備管理。三是宋桂鎮(zhèn)衛(wèi)生院和桂圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2個接種單位已公開非免疫規(guī)劃疫苗價格信息。四是各鎮(zhèn)按照上級的方案開展查驗預(yù)防接種及補種工作。五是縣疾控中心已全部支付拖欠供應(yīng)商的疫苗款57.94萬元。
(三)重點民生項目和資金審計查出問題的整改情況。審計查出問題19條,已整改到位15條,整改完成率78.95%。
1.“三?!必斦U蠈徲嫹矫娴膯栴}。查出問題1條,已全部整改到位。審計指出后,縣財政局已將2021年休(禁)漁漁民補助余款65萬元發(fā)放給漁民。
2.涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合審計方面的問題。查出問題2條,已全部整改到位。一是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等單位加強與施工單位溝通,加快工程進度,截至2023年2月項目已完工并驗收。二是縣水務(wù)局已追回多支款項84.17萬元并上繳縣財政。
3.新增債券資金管理使用審計方面的問題。查出問題5條,已整改到位4條。一是縣財政局把閑置資金按程序再次分配至成熟度高、進展較快的項目,2022年新增專項債券資金已使用完畢。二是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人居環(huán)境整治項目資金管理使用及績效情況的通知》,加強了債券資金使用的審核把關(guān)。三是南江口鎮(zhèn)將取水口遷移項目的配套工程納入新的工程項目進行建設(shè)。四是縣人民醫(yī)院積極與施工單位溝通協(xié)調(diào),督促加快縣疫情防控基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè),使建設(shè)進度與支付進度相匹配。
4.村黨組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費審計方面的問題。查出問題3條,已整改到位2條??h委組織部積極發(fā)揮牽頭統(tǒng)攬作用,積極指導各村(社區(qū))按規(guī)定制訂年度黨群經(jīng)費使用方案,規(guī)范專項經(jīng)費使用管理,提高資金使用效率。有關(guān)村(社區(qū))已按要求使用黨群經(jīng)費落實慰問困難群眾工作,加快結(jié)余資金撥付使用;大部分村(社區(qū))黨群服務(wù)經(jīng)費結(jié)余過大的情況已得到有效整改,余額已回落至合理范圍。
5.2021年縣十件民生實事審計方面的問題。查出問題1條,已全部整改到位??h住房城鄉(xiāng)建設(shè)局已完成老舊城區(qū)改造任務(wù);縣文廣旅體局對未完成的展覽和講座等任務(wù),采用線上方式補足完成;縣教育局已建成建城鎮(zhèn)第一中心幼兒園和東壩鎮(zhèn)中心幼兒園新教學樓并投入使用,新增480個學位,完成2021年普惠性學前教育學位任務(wù)。
6.其他民生審計方面的問題。查出問題7條,已整改到位5條。一是相關(guān)鎮(zhèn)村通過發(fā)律師函等方式對應(yīng)收未收的扶貧收益款項進行追繳,縣鄉(xiāng)村振興局和桂圩鎮(zhèn)在追繳無果后向法院申請起訴并已被立案受理,大方鎮(zhèn)收回了光伏發(fā)電項目收益款1.63萬元。二是歷洞鎮(zhèn)已將2020年度及往年的扶貧收益按規(guī)定分配到扶貧戶。三是醫(yī)療收費不準確的問題??h衛(wèi)生健康局已按規(guī)定督促相關(guān)醫(yī)療單位進行整改,其中上繳縣財政21.84萬元、退回醫(yī)?;?9萬元。
(四)績效審計查出問題的整改情況。審計查出問題5條,已整改到位4條,整改完成率80%。
1.部分項目未開展績效自評方面的問題。查出問題3條,已全部整改到位。縣財政局認真落實主管部門責任,通過發(fā)函等方式督促相關(guān)單位按要求開展績效評價;對審計指出的未開展績效自評的項目,縣教育局和縣水務(wù)局已按規(guī)定開展了績效自評工作。縣職業(yè)技術(shù)學校通過加強學習,指定專人負責項目績效管理,已按照資金實際使用情況編制績效評價。
2.部分項目績效目標未如期實現(xiàn)方面的問題。查出問題2條,已整改到位1條。縣交通運輸局和縣水務(wù)局通過召開會議或發(fā)函督促等方式推進項目建設(shè)進度。
(五)國有資產(chǎn)資源審計查出問題的整改情況。審計查出問題27條,已整改到位26條,整改完成率96.30%。
1.行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理審計方面的問題。查出問題16條,已整改到位15條。一是縣財政局發(fā)出提醒函,督促有關(guān)單位規(guī)范管理使用國有資產(chǎn);縣司法局等18個單位已將資產(chǎn)128宗資產(chǎn)及時登記入賬,縣交通運輸局等2個單位規(guī)范了商鋪管理并將產(chǎn)權(quán)移交至縣國資中心,或自行完善資產(chǎn)招租手續(xù)。二是縣自然資源局等7個單位已完成涉改單位國有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、接收工作,縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已完成單位盤點和清查工作。三是縣市場監(jiān)管局和桂圩鎮(zhèn)制定出臺了政府采購管理相關(guān)辦法,加強對政府采購申請的內(nèi)部審核。四是大方鎮(zhèn)已加強相關(guān)人員的學習培訓,并對政府固定資產(chǎn)進行盤點,編寫固定資產(chǎn)盤點情況匯報。
2.自然資源資產(chǎn)管理審計方面的問題。查出問題11條,已全部整改到位。一是歷洞鎮(zhèn)和大方鎮(zhèn)加強復(fù)耕復(fù)種宣傳,完成了2022年推進撂荒耕地復(fù)耕復(fù)種任務(wù)。二是歷洞鎮(zhèn)嚴格履行自然資源執(zhí)法監(jiān)督職責,出具《責令停止違法行為通知書》制止違法行為,督促相關(guān)責任人補充完善4戶報批資料。三是歷洞鎮(zhèn)已復(fù)綠違規(guī)種植巴戟的土地面積2295.5畝,簽訂復(fù)綠告知書547份。四是大方鎮(zhèn)開展了“清四亂”和打擊毀林種植深根南藥專項行動。桂圩鎮(zhèn)進一步強化履行河長巡河責任,記錄巡河情況,并形成巡河簡報造冊歸檔,嚴格落實河長制各項工作和飲用水源地保護制度。
三、審計整改工作中存在的問題及后續(xù)工作安排
從整改情況看,要求立行立改的問題還有7條尚未整改到位,其中財政管理和部門預(yù)算執(zhí)行方面的問題5條、重點民生專項資金方面的問題2條;要求分階段或持續(xù)整改問題仍有8條未完成整改。除一些問題確實受制于外部條件或不可抗力等因素難以整改外,反映出審計整改工作還存在以下四方面不足:
(一)審計整改重視度不夠。部分單位落實審計整改責任不到位,提出的整改計劃流于形式,只解釋原因不提出切實有效的解決措施和方案,或者在執(zhí)行過程中消極拖延,導致整改時間過長。如國有資產(chǎn)閑置的問題,部分單位目前仍處于走流程的階段。
(二)整改措施力度不夠。部分單位雖然采取了一定的整改措施,但由于整改手段“軟弱無力”,在達不到預(yù)期整改效果后“無計可施”,整改工作陷入停滯狀態(tài)而無法完成整改。如一些未據(jù)實結(jié)算工程款的問題,僅采取發(fā)律師函、催繳函等方式催收,在沒有得到回應(yīng)后未能采取司法途徑等手段進一步追收,導致款項至今未能收回。
(三)整改工作不徹底。部分單位未深入分析問題產(chǎn)生根源,并從根源上解決問題,只對“表面”問題進行整改,未建立長效管理機制,未能堵塞體制制度漏洞,導致有的問題整改后重復(fù)再犯,類似問題反復(fù)發(fā)生。如“預(yù)算管理工作不到位”“未按規(guī)定編制決算草案”等問題,年年審年年有,需主管部門在深化改革中建立管理機制,持續(xù)推進問題整改。又如“三公經(jīng)費”問題,在往年的整改督查時作為已完成整改的問題,不到半年又再次發(fā)生。
(四)單位間協(xié)調(diào)聯(lián)動不足。部分審計查出問題的整改需要多個單位配合完成,尤其是問題涉及的主管部門和牽頭單位,由于未充分意識到自身在整改環(huán)節(jié)的關(guān)鍵性作用,未形成整改合力,導致問題一直未能得到有效解決。如“應(yīng)收未收保障金38.77萬元”的問題,縣殘聯(lián)于2022年6月發(fā)函給有關(guān)責任單位擬聯(lián)合入戶追繳,至今仍未得到回應(yīng)。
對此,下階段,縣政府將加大整改工作力度,采取有力措施全力抓好審計整改工作。一是分類細化整改措施。對未整改到位問題,明確整改時限和節(jié)點目標任務(wù),采取有力措施推進落實,及時跟蹤整改進度。二是推動健全制度機制。聚焦短板弱項,深入分析研判,加強頂層設(shè)計和過程管理,切實鞏固整改成果,實現(xiàn)標本兼治。三是強化部門協(xié)作貫通。相關(guān)部門要加強協(xié)同配合,合力推動整改,主管部門要落實監(jiān)管責任,舉一反三,牽頭解決行業(yè)共性問題。審計機關(guān)將持續(xù)加強跟蹤檢查,壓實各級各部門整改主體責任,督促責任單位采取有力措施抓好整改,對拒不整改、推諉整改、敷衍整改、虛假整改的嚴肅追責問責。
以上報告,請予審議。